中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年度部門決算
監(jiān)督索引號53050000121801000
中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室
2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.根據(jù)市委的意圖和工作部署,圍繞市委的中心工作,組織有關(guān)部門、縣(市、區(qū))研究部門,就市委關(guān)注的經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進行調(diào)查研究,提出意見和建議,供市委決策參考;根據(jù)市委指示,起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿(文稿);參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件(文稿)。
2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況,及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗、新問題,提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料;建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫;組織縣(市、區(qū))和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。
3.承擔(dān)市委全面深化改革委員會辦公室職責(zé),負(fù)責(zé)改革委員會的聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報編印、資料管理等工作;統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作;組織開展全面深化改革重大問題的政策研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項改革工作方案和措施,協(xié)調(diào)、督促、落實市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項、工作部署和要求;擬定全面深化改革年度工作要點、工作進展、評估報告、中長期規(guī)劃建議;研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項,備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案,研究評估后提出建議;收集匯總有關(guān)改革的信息資料,協(xié)調(diào)各改革專項小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進行研究和咨詢,在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。
4.承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。
(二)2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年,在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下和在省委政研室、省委改革辦的關(guān)心幫助下,市委政研室深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和黨的二十大精神,按照省委十一屆二次全會和市委五屆三次全會部署要求,緊扣全市中心工作和重點任務(wù),深入開展調(diào)查研究,扎實做好服務(wù)黨委決策和統(tǒng)籌改革等各項工作,著力發(fā)揮參謀助手作用,為推動保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻力量。
聚焦理論學(xué)習(xí),提升政治素養(yǎng)。一年來,我們始終堅持政治理論學(xué)習(xí)和教育常態(tài)化長效化,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義,不斷增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。
1.把抓學(xué)習(xí)作為根本推進干部能力提升。嚴(yán)格落實“第一議題”制度,制定年度理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)計劃,精心謀劃周一例會學(xué)習(xí)主題,圍繞習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神、黨的二十大精神等重要內(nèi)容展開集中學(xué)習(xí)和交流研討,領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭研究黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求,精心制定學(xué)習(xí)方案、創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式方法、嚴(yán)把發(fā)言材料審核關(guān),保證理論學(xué)習(xí)質(zhì)量和效果,黨員干部理論水平得到提升。目前組織舉辦理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次、專題研討10次、專題講座11次、讀書成果交流活動1次,共撰寫理論文章、交流發(fā)言、心得體會50余篇,其中,被《共產(chǎn)黨網(wǎng)》《云嶺先鋒》、學(xué)習(xí)強國保山學(xué)習(xí)平臺各采用1篇,《活水》《保山政協(xié)》《保山社會科學(xué)》《保山史志》各采用2篇,《保山日報》采用9篇。
2.扎實開展“爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實踐活動。嚴(yán)格按照市委關(guān)于開展主題實踐活動的部署要求,精心制定工作方案,全力抓好任務(wù)落實,采取理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、讀書班和支部主題黨日等方式,圍繞“對標(biāo)對表楊善洲同志,如何為政、如何干事、如何做人”“如何把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動保山高質(zhì)量發(fā)展”等5個專題進行研討,教育引導(dǎo)黨員干部提信心、增動力、轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能、促發(fā)展。同時,采取“1+X”、品牌化、清單化等方式高質(zhì)量組織開展項目積分、文稿實戰(zhàn)、調(diào)查研究等五項實踐大比拼,進一步鞏固了主題實踐活動的成果。
聚焦市委中心工作,強化參謀服務(wù)。一年來,我們始終堅持與中央、省委和市委的方針政策“對表”,堅持圍繞中心、服務(wù)大局,不斷研究新情況,探索新方法,適應(yīng)新要求,在推動保山高質(zhì)量發(fā)展中積極發(fā)揮參謀助手作用。
1.以文輔政不斷適應(yīng)新要求。我們充分發(fā)揮“智庫”作用,積極承擔(dān)市委重要文件、重要文稿等起草工作。積極配合省委辦公廳、省委政研室做好基礎(chǔ)調(diào)研。一年來,及時為省委辦公廳、省委政研室提供基礎(chǔ)性調(diào)研材料及有關(guān)文稿20多個;積極參與起草《中共保山市委關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神 奮力開創(chuàng)新時代保山社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面的決定》《保山市大力推行“三個工作法”實施意見》《中共保山市委關(guān)于加強市委對經(jīng)濟工作領(lǐng)導(dǎo)的意見》《中共保山市委關(guān)于建立健全“一個黨委三個黨組”領(lǐng)導(dǎo)機制的意見》等重要文件;高質(zhì)量撰寫省對市綜合績效考評中期評估工作推進專題會議、“云南這十年”保山專場發(fā)布會、高校形勢與政策報告會等重要會議上的文稿10余篇;精心完成了市委五屆三次全會、四次全會等重要會議的重要文稿服務(wù);超額完成2022年度黨委信息任務(wù);全力做好《中共保山市委關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神 奮力開創(chuàng)新時代保山社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面的決定》和五屆四次全會相關(guān)文稿服務(wù),目前正在修改完善中;并參與季度經(jīng)濟運行監(jiān)測分析,形成專題調(diào)研報告,較好地履行了以文輔政職能。
2.調(diào)查研究不斷體現(xiàn)新水平。堅持圍繞市委工作重點、人民群眾關(guān)心的熱點難點問題開展調(diào)查研究,將領(lǐng)導(dǎo)點題調(diào)研、自主調(diào)研與聯(lián)合調(diào)研相結(jié)合,采取“點+線+面”的方式,主動深入基層一線,開展調(diào)查研究,完成各類調(diào)研報告30余篇。根據(jù)省委領(lǐng)導(dǎo)蒞保調(diào)研時所作要求以及省委辦公廳通知要求,牽頭組織相關(guān)部門總結(jié)提煉保山市利益聯(lián)結(jié)機制助農(nóng)增收典型案例及促進農(nóng)民增收情況,形成《保山市探索利益聯(lián)結(jié)機制助農(nóng)增收情況報告》“1+7”利益聯(lián)結(jié)模式上報,得到省委領(lǐng)導(dǎo)批示??偨Y(jié)形成了《幸福佤村更幸福》《新寨咖啡香》《龍陵縣勐糯鎮(zhèn)“褚橙裂變效應(yīng)”利益聯(lián)結(jié)發(fā)展新模式》等10多篇調(diào)研報告。同時,完成了《保山市促進農(nóng)民增收情況報告》“1+4”選樹典型案例、《保山市學(xué)習(xí)運用有關(guān)典型工作情況報告》《保山市經(jīng)濟社會發(fā)展特色亮點情況報告》上報省委政研室。積極推行項目工作法、一線工作法、典型引路法,總結(jié)形成了《保山市經(jīng)濟分析報告》《保山市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接調(diào)研報告》“1+2+12”調(diào)研報告報市委。此外,還主動完成了《保山市綠色能源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展對策研究》《保山市高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查與思考》《保山資源型經(jīng)濟高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展對策研究》等多個專項調(diào)查。
3.推動改革不斷走深走實。認(rèn)真籌備召開市委深改委會議,及時傳達學(xué)習(xí)中央、省委深改會議精神,審議重要改革文件,聽取重點領(lǐng)域改革工作匯報,有序統(tǒng)籌推進各項改革。全面承接落實中央、省委改革部署,結(jié)合保山實際起草全面深化改革委員會2022年工作要點、工作臺賬,統(tǒng)籌安排年度改革任務(wù)240項(含重大改革事項21項、重要改革試點13項),推動改革和發(fā)展深度融合、高效聯(lián)動。認(rèn)真對照省委改革辦反饋的問題,制定《2021年度督察評估發(fā)現(xiàn)問題整改落實清單》,明確發(fā)現(xiàn)問題、整改建議、責(zé)任單位等內(nèi)容,督促各有關(guān)部門認(rèn)真抓好掛賬整改,并向省委改革辦報送整改落實情況。同時,制定了《關(guān)于做好2022年督察評估工作的通知》,精心組織對31個已出臺半年以上的重要改革方案開展督察評估,形成專項督察報告4個、自查評估報告27個,全力打通改革落地“最后一公里”??茖W(xué)制定考評指標(biāo),對參加全市綜合考評的5個縣(市、區(qū))、71個市直部門(單位)進行全面深化改革工作考評,及時將考評中發(fā)現(xiàn)的問題反饋相關(guān)部門進行整改,用好考評“指揮棒”,確??荚u公平公正公開。積極籌備全面深化改革專場新聞發(fā)布會,全方位講好保山改革故事,營造濃厚的改革氛圍。認(rèn)真辦好《保山改革快報》,全年發(fā)布改革信息20條,其中《保山市七種利益聯(lián)結(jié)模式助農(nóng)增收》等信息被省級改革快報采用。
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、文稿科、經(jīng)濟社會科、綜合調(diào)研科、改革發(fā)展科。所屬單位0個。
(二)決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年末實有人員編制14人。其中:行政編制14人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員16人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人(離休0人,退休14人)。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目收入,無一般公共預(yù)算財政撥款項目收入安排的支出,故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表;無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表;無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年度收入合計3,131,478.82元。其中:財政撥款收入3,131,478.82元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計增加116,315.46元,增長3.86%。其中:財政撥款收入增加116,315.46元,增長3.86%;上級補助收入較上年無增減變動;事業(yè)收入較上年無增減變動;經(jīng)營收入較上年無增減變動;附屬單位上繳收入較上年無增減變動;其他收入較上年無增減變動。主要原因一是人員經(jīng)費財政撥款收入增加124,585.44元,本年度政策性調(diào)整基礎(chǔ)工資及補發(fā)清算績效;二是公用經(jīng)費財政撥款收入增加97,985.15元,主要是本年度沒有項目經(jīng)費,為保障單位基本運行,增加了公用經(jīng)費財政撥款收入;三是本年度沒有安排項目,項目經(jīng)費收入減少106,255.13元。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年度支出合計3,131,478.82元。其中:基本支出3,131,478.82元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計增加116,315.46元,增長3.86%。其中:基本支出增加222,570.59元,增長7.65%;項目支出減少106,255.13元,下降100.00%;上繳上級支出較上年無增減變動;經(jīng)營支出較上年無增減變動;對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因一是人員經(jīng)費支出增加124,585.44元,主要是本年度政策性調(diào)整基礎(chǔ)工資及補發(fā)清算績效;二是公用經(jīng)費支出增加97,985.15元,主要是本年度沒有項目經(jīng)費支出,為保障單位基本運行,增加了公用經(jīng)費支出;三是本年度沒有安排項目,項目經(jīng)費支出減少106,255.13元。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,131,478.82元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,682,533.57元,占基本支出的85.66%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費448,945.25元,占基本支出的14.34%。
(二)項目支出情況
2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,131,478.82元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加116,315.46元,增長3.86%,主要原因一是人員經(jīng)費支出增加124,585.44元,主要是本年度政策性調(diào)整基礎(chǔ)工資及補發(fā)清算績效;二是公用經(jīng)費支出增加97,985.15元,主要是本年度沒有項目經(jīng)費支出,為保障單位基本運行,增加了公用經(jīng)費支出;三是本年度沒有安排項目,項目經(jīng)費支出減少106,255.13元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出2,611,010.88元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.38%。主要用于黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)2,611,010.88元,其中行政運行2,611,010.88元。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出283,417.92元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.05%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出283,417.92元,其中行政單位離退休29,352.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出254,065.92元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出230,190.02元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.35%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療230,190.02元,其中行政單位醫(yī)療134,327.66元、公務(wù)員醫(yī)療補助95,862.36元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出6,860.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,860.00元,其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,860.00元。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為42,500.00元,支出決算為15,362.00元,完成年初預(yù)算的35.73%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運行維護費支出決算13,400.00元,占總支出決算的87.23%;公務(wù)接待費支出決算1,962.00元,占總支出決算的12.77%,具體是國內(nèi)接待費支出決算1,962.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。明細情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為42,500.00元,支出決算為15,362.00元,完成年初預(yù)算的35.73%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元;公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元;公務(wù)用車運行維護費支出決算為13,400.00元,完成年初預(yù)算的38.29%;公務(wù)接待費支出決算為1,962.00元,完成年初預(yù)算的24.53%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅決落實過苦日子的要求,大力減少剛性支出,努力節(jié)約日常經(jīng)費開支。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少649.75元,下降4.06%。其中:因公出國(境)費支出決算較上年無增減變化;公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變化;公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1,118.25元,下降9.10%;公務(wù)接待費支出決算減少1,768.00元,下降47.40%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是堅決落實過苦日子的要求,大力減少剛性支出,努力節(jié)約日常經(jīng)費開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于主要用于課題、重大文稿調(diào)查研究所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政策研究部門系統(tǒng)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出448,945.25元,比上年增加97,985.15元,增長27.92%,主要原因是辦公費增加48,839.59元,水費增加5,600.00元,電費增加7,787.00元,郵電費減少1,800.00元,差旅費增加32,795.22元,公務(wù)接待費增加1,626.00元,工會經(jīng)費減少14,369.56元,福利費增加100.00元,公務(wù)用車運行維護費增加1,118.25元,其他交通費增加21,600.00元,其他商品和服務(wù)支出減少5,311.35元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位日常支出,主要是辦公費112,590.59.00元,水費5,600.00元,電費7,787.00元,郵電費38,400.00元,差旅費34,975.22元,公務(wù)接待費1,962.00元,工會經(jīng)費45,230.44元,福利費500.00元,公務(wù)用車運行維護費13,400.00元,其他交通費180,700.00元,其他商品和服務(wù)支出7,800.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室資產(chǎn)總額1,253,404.51元,其中,流動資產(chǎn)2,057.51元,固定資產(chǎn)1,251,347.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加384,611.80元,其中固定資產(chǎn)增加332,644.00元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)9項,賬面原值37,700.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入260.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額28,600.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出28,600.00元。授予中小企業(yè)合同金額23,400.00元,占政府采購支出總額的81.82%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53050000121801111
責(zé)任編輯:錢秀英 編輯:段紹飛